Objednávka č. 0000214299

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ
  • Funkcia: vedúca oddelenia
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0000214299
  • Popis objednaného plnenia: ISDN PRA DDI 02/5978 + spotreba
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota s DPH: 3 800,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000323
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000323 Zmluva o pripojení ISDN č. 2029123049 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 0,00 € 23.10.2018 06.11.2018 05.11.2018 Ing. Milan KOVÁČ generálny riaditeľ sekcie Zmluva
0000100270 ISDN PRA DDI 02/5978-1/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 303,72 € 06.02.2019 25.02.2019 26.02.2019 Faktúra
0000100557 ISDN PRA DDI 02/5978 2/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 313,58 € 06.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 Faktúra
0000100943 ISDN PRA DDI 02/5978 3/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 330,85 € 09.04.2019 24.04.2019 29.04.2019 Faktúra
0000101241 ISDN PRA DDI 02/5978 4/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 306,56 € 09.05.2019 20.05.2019 21.05.2019 Faktúra
0000101552 ISDN PRA DDI 02/5978 5/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 300,55 € 06.06.2019 21.06.2019 24.06.2019 Faktúra
0000102271 ISDN PRA DDI 02/5978 7/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 325,82 € 08.08.2019 22.08.2019 26.08.2019 Faktúra
0000101937 ISDN PRA DDI 02/5978 6/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 316,68 € 09.07.2019 24.07.2019 13.09.2019 Faktúra
0000102549 ISDN PRA DDI 02/5978 8/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 301,00 € 09.09.2019 24.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000102908 ISDN PRA DDI 02/5978 9/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 305,03 € 09.10.2019 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
0000103241 ISDN PRA DDI 02/5978 10/1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 287,82 € 07.11.2019 22.11.2019 25.11.2019 Faktúra
0000103772 ISDN12/19 tel.služ11/19 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 290,57 € 11.12.2019 20.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000104009 biznis ISDN PRA 12/2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 288,38 € 09.01.2020 21.01.2020 24.01.2020 Faktúra
Tlačiť