Objednávka č. 0000217056

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Mgr. Juraj PILNÝ
  • Funkcia: vedúci oddelenia
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 0000217056
  • Popis objednaného plnenia: Telekom. služby - prevádzka služobných mobilných telefónov
  • Dátum vyhotovenia: 21.01.2021
  • Celková hodnota s DPH: 62 700,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000087
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000087 Služby mobilného operátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 Iné 617 954,94 € 28.09.2018 29.09.2018 29.09.2022 28.09.2018 Ing. Pavol SÝKORČIN generálny tajomník služobného úradu Zmluva
0000100118 mes.pop.VPS 2/21,hov.1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 739,06 € 08.02.2021 26.02.2021 04.03.2021 Faktúra
0000100241 mes.pop.VPS 3/21,hov.2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 543,42 € 08.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100391 mes.pop.VPS 4/21,hov.3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 744,98 € 07.04.2021 30.04.2021 10.05.2021 Faktúra
0000100495 mes.popl.VPS5/21,hovory04 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 217,25 € 04.05.2021 26.05.2021 28.05.2021 Faktúra
0000100705 mes.pop.VPS 6/21,hov.5/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 591,72 € 04.06.2021 23.06.2021 01.07.2021 Faktúra
0000100952 mes.pop.VPS 7/21,hov.6/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 332,34 € 08.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 Faktúra
0000101192 mes.pop.VPS 8/21,hov.7/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 898,16 € 09.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101347 mes.pop.VPS 9/21,hov.8/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 4 481,90 € 06.09.2021 29.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101654 mes.pop.VPS10/21,hov.9/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 494,27 € 05.10.2021 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
0000102279 popl.VPS 12/21,hov.11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 054,64 € 07.12.2021 27.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102496 popl.VPS 1/22,hov.12/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Orange Slovensko,a.s. 35697270 5 028,08 € 04.01.2022 12.01.2022 20.01.2022 Faktúra
Tlačiť