KULLA SK, s.r.o.


Informácie
  • Názov: KULLA SK, s.r.o.
  • IČO: 31321003
  • Adresa: Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211803 Nákup záhradníckeho náradia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 415,25 € 13.06.2017 16.10.2017 14.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102465 záhradnícke náradie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 415,25 € 16.06.2017 26.06.2017 27.06.2017 Faktúra
0000212515 Zazimovanie záhrady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 30,00 € 06.11.2017 30.11.2017 24.11.2017 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104341 zazimovanie závlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 30,00 € 20.11.2017 30.11.2017 05.12.2017 Faktúra
0000212612 Vianočný strom so stojanom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 84,60 € 11.12.2017 13.12.2017 13.12.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104744 vianočný strom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 84,60 € 19.12.2017 27.12.2017 28.12.2017 Faktúra
0000209785 Tovar na záhradnícke práce. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 682,71 € 02.05.2016 04.05.2016 06.05.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102544 materiál do záhrady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 1 682,71 € 18.05.2016 23.05.2016 26.05.2016 Faktúra
0000210676 Obnova zelene Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 880,40 € 14.10.2016 30.11.2016 17.10.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000106043 obnova zelene v ar.MZV Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 867,80 € 27.10.2016 08.11.2016 10.11.2016 Faktúra
0000210936 Zazimovanie záhrady Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 37,50 € 24.11.2016 30.11.2016 05.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107089 zazimovanie závlahy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 37,50 € 05.12.2016 12.12.2016 13.12.2016 Faktúra
0000210981 Vianočný strom so stojanom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 106,30 € 02.12.2016 05.12.2016 13.12.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000107445 vianoč.strom so stojanom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 106,30 € 20.12.2016 27.12.2016 28.12.2016 Faktúra
0000207932 Tovar na záhradnícke práce. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 249,80 € 21.05.2015 27.05.2015 29.05.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103257 Záhradnícky tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 249,80 € 05.06.2015 16.06.2015 17.06.2015 Faktúra
0000208360 Substrát na izbové rastliny Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 27,20 € 31.07.2015 03.08.2015 24.08.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000104919 substrát Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 27,20 € 19.08.2015 28.08.2015 31.08.2015 Faktúra
0000208919 Zazimovanie závlah. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 37,50 € 18.11.2015 20.11.2015 03.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000208950 Vianočná jedlička (živá 2,10 m) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KULLA SK, s.r.o. 31321003 101,70 € 04.12.2015 07.12.2015 08.12.2015 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka