MAGNA ENERGIA a.s.


Informácie
  • Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
  • IČO: 35743565
  • Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100001 plyn 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 07.01.2016 31.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100000 plyn 1/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 07.01.2016 31.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100003 el.energia Hlboká 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 807,92 € 05.01.2016 31.01.2016 28.01.2016 Faktúra
0000100446 elektrina 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 03.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
0000100443 plyn 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 03.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
0000100445 plyn 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 03.02.2016 24.02.2016 25.02.2016 Faktúra
0000100603 el.energia 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 8 477,24 € 10.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000100664 plyn 01/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 10 019,90 € 12.02.2016 08.03.2016 09.03.2016 Faktúra
0000101012 plyn,3/2016,SNP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000101011 plyn,03/16,Hlboká ul. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 02.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000101010 elektrina 03/16,Hlboká c. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.03.2016 31.03.2016 04.04.2016 Faktúra
0000101145 plyn 02/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 216,22 € 08.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000101108 elektrina 02/16 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 452,47 € 07.03.2016 04.04.2016 05.04.2016 Faktúra
0000101602 elektrina 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 04.04.2016 30.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000101600 plyn 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 04.04.2016 30.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000101599 plyn 4/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 5 000,00 € 04.04.2016 30.04.2016 27.04.2016 Faktúra
0000101787 plyn 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 6 222,84 € 12.04.2016 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000101786 elektrina 3/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7 040,69 € 12.04.2016 06.05.2016 16.05.2016 Faktúra
0000102186 elektrina 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 11 157,78 € 02.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 Faktúra
0000102187 plyn 5/2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 529,00 € 02.05.2016 31.05.2016 01.06.2016 Faktúra