MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000101243 | vyučt.-elektrina 4/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 7 966,55 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | ||||
0000101567 | plyn 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 10.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101566 | plyn 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 10.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101538 | elektrina 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 06.06.2019 | 30.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101618 | plyn 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 492,95 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101617 | elektrina 5/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 8 714,31 € | 11.06.2019 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101868 | plyn 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
0000101867 | plyn 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
0000101866 | elektrina 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | ||||
0000101977 | elektrina 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 14 647,24 € | 10.07.2019 | 01.08.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
0000101991 | vyučt.-plyn 6/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 360,87 € | 11.07.2019 | 06.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
0000102191 | elektrina 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102190 | plyn 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102189 | plyn 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 05.08.2019 | 31.08.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102299 | vyúčt.-elektrina 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 12 532,83 € | 12.08.2019 | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102568 | plyn 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 5 486,29 € | 03.09.2019 | 27.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102475 | elektrina 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 16 302,08 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102452 | plyn 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 469,38 € | 03.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102576 | vyučt.plyn 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 782,11 € | 11.09.2019 | 04.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102561 | vyučt.-elektrina 8/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 11 464,47 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra |