Slovak Telekom, a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204695/307/2014 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35763469 | Iné | 1 373,00 € | 24.04.2014 | 06.05.2014 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102606 | Telekom.služby 4/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 296,37 € | 07.05.2014 | 19.05.2014 | 20.05.2014 | Faktúra | ||||
204695/492/2014 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35763469 | Iné | 609,00 € | 06.06.2014 | 10.06.2014 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103388 | Telekomun. poplatky 5/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 286,41 € | 09.06.2014 | 20.06.2014 | 23.06.2014 | Faktúra | ||||
0000104205 | Telekom.služby 6/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 282,26 € | 11.07.2014 | 24.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | ||||
0000104132 | Telekomunik poplatky 6/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 24,62 € | 09.07.2014 | 24.07.2014 | 25.07.2014 | Faktúra | ||||
0000104816 | Telekomunikač.poplatky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 331,26 € | 11.08.2014 | 22.08.2014 | 25.08.2014 | Faktúra | ||||
0000104844 | Telekom.služ. 07/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 13,90 € | 12.08.2014 | 22.08.2014 | 25.08.2014 | Faktúra | ||||
0000105352 | Telekom.služby, 08/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 13,90 € | 09.09.2014 | 26.09.2014 | 29.09.2014 | Faktúra | ||||
0000105375 | telekom.služby 8/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 297,94 € | 11.09.2014 | 26.09.2014 | 29.09.2014 | Faktúra | ||||
0000106048 | telekom.služby 9/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 13,90 € | 09.10.2014 | 28.10.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||
0000106047 | telekom.služby 9/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 303,89 € | 09.10.2014 | 28.10.2014 | 29.10.2014 | Faktúra | ||||
204295/936/2014 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35763469 | Iné | 513,00 € | 24.10.2014 | 06.11.2014 | Ing . Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000206740 | TelekomDrive PRO (dedicated) 1 TB | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 563,20 € | 11.11.2014 | 30.11.2015 | 12.11.2014 | Ing. Eva RYBÁROVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
204695/989/2014 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TUCAN, cestovná agentúra, s r.o | 35763469 | Iné | 4 163,00 € | 06.11.2014 | 18.11.2014 | Ing. Eva Rybárová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000106848 | Telekom.služby 10/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 13,90 € | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||
0000106846 | Telekom.služ.+ISDN 10/14 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 275,67 € | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | Faktúra | ||||
0000107783 | Telekom.služby 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 292,17 € | 10.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | ||||
0000107782 | Telekom.služby 11/2014 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 13,90 € | 10.12.2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | Faktúra | ||||
7213469620 | mobilné služby za mobilné telefóny 12/2012 | Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 724,51 € | 16.01.2013 | 22.01.2013 | Faktúra |