Faveo, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Faveo, s.r.o.
  • IČO: 36249254
  • Adresa: Nám. SNP 19, 811 01 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100213 letenka, Tallin Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 541,00 € 16.02.2022 02.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0000100167 letenka, Madrid Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 415,00 € 08.02.2022 18.02.2022 11.03.2022 Faktúra
218272/99/2022 letenka 3x Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 2 145,00 € 10.03.2022 11.03.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218272/108/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o 36249254 Iné 769,00 € 14.03.2022 15.03.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
0000100214 letenka, Rijád Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 038,00 € 16.02.2022 10.03.2022 15.03.2022 Faktúra
218272/111/2022 letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo s.r.o. 36249254 Iné 285,00 € 15.03.2022 16.03.2022 Ing.Darina Kubánová Objednávka
218272/121/2022 Letenka 2 ks Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 1 950,00 € 17.03.2022 18.03.2022 Ing. Darina Kubánová vedúca oddelenia Objednávka
0000100246 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 601,00 € 22.02.2022 17.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100245 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 819,00 € 22.02.2022 17.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100248 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 551,00 € 22.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
0000100247 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 799,00 € 22.02.2022 16.03.2022 22.03.2022 Faktúra
218272/125/2022 Letenka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o 36249254 Iné 1 333,00 € 22.03.2022 23.03.2022 Mgr. Petra Tvrdoňová vedúca oddelenia Objednávka
0000100314 letenka, Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 1 435,00 € 03.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100313 popl.-zmena letu,Brusel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 20,00 € 03.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100312 letenka, Marseille Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 439,00 € 03.03.2022 24.03.2022 25.03.2022 Faktúra
0000100370 letenka, Iasi Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 370,00 € 10.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100369 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 2 323,00 € 10.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100366 letenka, Tel Aviv Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 3 579,00 € 10.03.2022 28.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100368 letenka, Paríž Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 415,00 € 10.03.2022 25.03.2022 29.03.2022 Faktúra
0000100367 letenka, Amsterdam Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Faveo, s.r.o. 36249254 309,00 € 10.03.2022 25.03.2022 29.03.2022 Faktúra