KOLTEN, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
  • IČO: 36347779
  • Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102213 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 1 840,56 € 09.10.2023 16.10.2023 08.11.2023 Faktúra
0000102997 Oprava chladenia serverov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 952,20 € 19.12.2023 22.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0000218494 Oprava - výmena nefunkčného kompresora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 619,60 € 08.03.2022 30.06.2022 09.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218686 Oprava chillera Carrier Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 21 191,96 € 27.04.2022 29.07.2022 28.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100864 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 5 619,60 € 11.05.2022 17.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000218951 Oprava – výmena nefunkčného ventilátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 999,36 € 22.06.2022 01.07.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218952 Oprava – nájdenie a odstránenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 9 729,60 € 22.06.2022 29.07.2022 22.06.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218991 Vytvoriť potrebné revízne otvory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 369,40 € 30.06.2022 29.07.2022 13.07.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101386 oprava chlad.zariadenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 8 400,00 € 07.07.2022 14.07.2022 19.07.2022 Faktúra
0000101452 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 9 729,60 € 12.07.2022 19.07.2022 29.07.2022 Faktúra
0000101509 výmena nef. ventilátora Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 999,36 € 19.07.2022 27.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101510 revízne otvory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 2 369,40 € 19.07.2022 26.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000102280 oprava chladiaceho zariad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 791,96 € 24.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000219501 Oprava presnej klimatizácie EMICON 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 191,04 € 16.11.2022 30.11.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219502 Oprava KLM VRV Toshiba na streche Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 220,40 € 16.11.2022 30.11.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219511 Oprava presnej klimatizácie EMICON 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 492,28 € 21.11.2022 30.12.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102695 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 191,04 € 01.12.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102842 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 220,40 € 09.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102968 odstr.havárie na KLM,VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 802,20 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102967 servis na KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 600,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra