KOLTEN, spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
  • IČO: 36347779
  • Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000102280 oprava chladiaceho zariad Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 12 791,96 € 24.10.2022 28.10.2022 10.11.2022 Faktúra
0000219501 Oprava presnej klimatizácie EMICON 1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 191,04 € 16.11.2022 30.11.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219502 Oprava KLM VRV Toshiba na streche Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 220,40 € 16.11.2022 30.11.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219511 Oprava presnej klimatizácie EMICON 2 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 492,28 € 21.11.2022 30.12.2022 23.11.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102695 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 191,04 € 01.12.2022 07.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102842 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 220,40 € 09.12.2022 19.12.2022 20.12.2022 Faktúra
0000102968 odstr.havárie na KLM,VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 802,20 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000102967 servis na KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 600,00 € 20.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000219654 pravidelný servis KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 600,00 € 16.12.2022 20.12.2022 14.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219656 odstránenie havarijných stavov na KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 6 802,20 € 16.12.2022 20.12.2022 14.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217137 odstránenie poruchy na klimatizačnej jednotke Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 383,96 € 12.02.2021 26.02.2021 12.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
1110000469/000001 Dodatok č. 1 ku ZoD "Rekonštrukcia strojovne VZT kongresovej sály a rekonštrukcia systému vykurovania a chladenia vo veľkej zasadačke, v objekte Hlboká cesta 2 MZVEZ SR" Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 0,00 € 16.02.2021 17.02.2021 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000100193 oprava klimatizácie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 383,96 € 01.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 Faktúra
0000217225 Rekonštrukcia strojovne VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 108 787,35 € 18.03.2021 02.03.2021 26.03.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000100205 rekon.strojovne,chladenia Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 108 787,35 € 02.03.2021 01.04.2021 06.04.2021 Faktúra
1210000125 Rámcová zmluva č. 045316/2021-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 Iné 79 680,00 € 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021 Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ riaditeľka odboru, riaditeľka odboru Zmluva
0000217830 pravidelný servis KLM a VZT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 26 450,40 € 22.09.2021 30.09.2021 30.09.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101535 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 26 450,40 € 28.09.2021 07.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000218058 Odstránenie havarijných stavov na KLM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 4 573,81 € 03.11.2021 30.11.2021 05.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218059 úprava ovládania strojovne kongresovej haly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 854,40 € 04.11.2021 10.12.2021 05.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 »