ROTOS, s.r.o


Informácie
  • Názov: ROTOS, s.r.o
  • IČO: 36738204
  • Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215940 elekroinštalčný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 670,80 € 07.02.2020 11.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000215941 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 368,48 € 10.02.2020 11.02.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100179 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 968,04 € 30.01.2020 26.02.2020 27.02.2020 Faktúra
0000216024 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 255,94 € 02.03.2020 06.03.2020 03.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100351 zámok,kovanie kľučka Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 861,60 € 12.02.2020 02.03.2020 04.03.2020 Faktúra
0000100352 kovanie, zámok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 670,80 € 12.02.2020 05.03.2020 09.03.2020 Faktúra
0000216096 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 410,05 € 25.03.2020 27.03.2020 31.03.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100582 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 255,94 € 04.03.2020 01.04.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100791 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 410,05 € 06.04.2020 22.04.2020 24.04.2020 Faktúra
0000216219 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 804,48 € 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216233 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 832,56 € 05.05.2020 05.05.2020 15.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216251 Wago svorky 2 páckové do 4mm Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 248,22 € 05.05.2020 05.05.2020 21.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101037 LED osvetl.,zdroje,panely Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 804,48 € 12.05.2020 02.06.2020 03.06.2020 Faktúra
0000101111 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 832,56 € 25.05.2020 09.06.2020 10.06.2020 Faktúra
0000101110 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 248,22 € 25.05.2020 10.06.2020 12.06.2020 Faktúra
0000216427 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 213,62 € 18.06.2020 18.06.2020 13.07.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101507 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 213,62 € 20.07.2020 28.07.2020 29.07.2020 Faktúra
0000216584 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 917,50 € 31.08.2020 31.08.2020 03.09.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000101869 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 917,50 € 07.09.2020 28.09.2020 29.09.2020 Faktúra
0000216789 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 498,83 € 26.10.2020 26.10.2020 27.10.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka