ROTOS, s.r.o


Informácie
  • Názov: ROTOS, s.r.o
  • IČO: 36738204
  • Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20200000037 objímky na ocel. rúry Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o. 36738204 Iné 797,40 € 27.10.2020 13.11.2020 Faktúra
0000102215 elektro materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 498,83 € 27.10.2020 20.11.2020 23.11.2020 Faktúra
0000216901 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 941,82 € 27.11.2020 25.11.2020 03.12.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000216936 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 553,60 € 07.12.2020 10.12.2020 09.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102528 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 941,82 € 08.12.2020 16.12.2020 17.12.2020 Faktúra
0000216997 elektroinštalčný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 525,62 € 23.12.2020 15.12.2020 29.12.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102565 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 553,60 € 11.12.2020 04.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000102692 elektroinš.mat.-ZÚ Moskva Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 689,34 € 17.12.2020 07.01.2021 13.01.2021 Faktúra
0000214523 Elektroinštalačný a spojovací materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 196,84 € 13.03.2019 25.03.2019 15.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000093 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 47 999,27 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000214633 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 860,66 € 11.04.2019 30.04.2019 12.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100737 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 196,84 € 19.03.2019 15.04.2019 17.04.2019 Faktúra
0000101054 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 860,66 € 18.04.2019 15.05.2019 17.05.2019 Faktúra
0000214849 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 020,89 € 29.05.2019 30.05.2019 31.05.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214924 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 120,97 € 14.06.2019 15.06.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101484 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 4 020,89 € 03.06.2019 27.06.2019 01.07.2019 Faktúra
0000101767 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 120,97 € 26.06.2019 11.07.2019 16.07.2019 Faktúra
0000215029 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 438,56 € 17.07.2019 22.07.2019 17.07.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102082 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 438,56 € 18.07.2019 12.08.2019 13.08.2019 Faktúra
0000215132 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 151,06 € 13.08.2019 16.08.2019 21.08.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka