ROTOS, s.r.o


Informácie
  • Názov: ROTOS, s.r.o
  • IČO: 36738204
  • Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215237 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 588,90 € 13.09.2019 16.09.2019 18.09.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102585 elektroinštalačný mat. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 151,06 € 12.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 Faktúra
0000215298 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 453,57 € 01.10.2019 04.10.2019 02.10.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102757 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 588,90 € 30.09.2019 10.10.2019 15.10.2019 Faktúra
0000102804 čist.,maliarske potreby Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 453,57 € 03.10.2019 31.10.2019 05.11.2019 Faktúra
0000215486 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 000,76 € 04.11.2019 06.11.2019 08.11.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103279 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 000,76 € 11.11.2019 29.11.2019 02.12.2019 Faktúra
0000215618 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 6 304,14 € 03.12.2019 06.12.2019 03.12.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000103700 elektroinštal.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 6 304,14 € 09.12.2019 23.12.2019 27.12.2019 Faktúra
0000212833 LED reflektor a gel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 787,90 € 02.02.2018 28.02.2018 06.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000212945 LED reflektory, gel Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 068,10 € 26.02.2018 16.03.2018 26.02.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100325 LED reflektor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 787,90 € 26.02.2018 05.03.2018 06.03.2018 Faktúra
0000213021 Elektroinštalačný a spojovací materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 646,43 € 19.03.2018 16.04.2018 20.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213060 Elektroinštalačný a spojovací materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 493,75 € 26.03.2018 16.04.2018 27.03.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1210000075 Rámcová dohoda o dodaní tovaru č.037742/2018-SLUŽ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 14 998,30 € 22.03.2018 29.03.2018 28.03.2018 Ing. Silvia TOLDYOVÁ generálna riaditeľka Zmluva
0000100532 umývad.batéria,samozvárač Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 068,10 € 27.02.2018 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
0000213085 Elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 845,44 € 27.03.2018 29.03.2018 04.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100730 elektroinštalač.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 646,43 € 20.03.2018 16.04.2018 20.04.2018 Faktúra
0000100916 spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 2 845,44 € 09.04.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra
0000100841 elektroinšt.materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 1 493,75 € 28.03.2018 23.04.2018 25.04.2018 Faktúra