Zmluva č. 1110000324
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ
- Funkcia: generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1110000324
- Názov zmluvy: Zmluva o pripojení ISDN č. 2028951773
- Dátum uzavretia: 23.10.2018
- Dátum účinnosti: 06.11.2018
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 0,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000213923 | Biznis ISDN Základ 02/52620561 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 63,00 € | 08.11.2018 | 31.12.2018 | 12.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214296 | Biznis ISDN Základ 02/52620561 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 252,00 € | 28.01.2019 | 31.12.2019 | 30.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215866 | Biznis ISDN základ - 0252620561 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 252,00 € | 29.01.2020 | 31.12.2020 | 10.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000103068 | tel.sl.Biznis ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 07.11.2018 | 23.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
0000103552 | tel.sl.Biznis ISDN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
0000103856 | Biznis ISDN Základ 12/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 08.01.2019 | 22.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
0000100272 | Biznis ISDN Základ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
0000100272 | Biznis ISDN Základ 1/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
0000100560 | Biznis ISDN Základ 2/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.03.2019 | 21.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | ||||
0000101238 | Biznis ISDN Základ 4/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | ||||
0000101554 | Biznis ISDN Základ 5/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.06.2019 | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | ||||
0000102269 | Biznis ISDN Základ 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 08.08.2019 | 22.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | ||||
0000102547 | Biznis ISDN Základ 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102910 | Biznis ISDN Základ 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 09.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | ||||
0000103243 | Biznis ISDN Základ 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 07.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
0000103765 | biznis12/19 tel.služ11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,40 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
0000103773 | biznis ISDN12/19popl11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
0000104010 | biznis ISDN PRA 12/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 03.01.2020 | 21.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | ||||
0000101976 | Biznis ISDN Základ 6/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 10.07.2019 | 24.07.2019 | 21.02.2020 | Faktúra | ||||
0000100303 | Biznis ISDN Základ 1/20. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 06.02.2020 | 21.02.2020 | 25.02.2020 | Faktúra | ||||
0000100616 | Biznis ISDN Základ 2/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 09.03.2020 | 24.03.2020 | 02.04.2020 | Faktúra | ||||
0000100856 | Biznis ISDN Základ 3/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 08.04.2020 | 24.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | ||||
0000101223 | Biznis ISDN Základ 5/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 21,00 € | 11.06.2020 | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra |