Zmluva č. 1110000435

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000435
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive
  • Dátum uzavretia: 31.01.2020
  • Dátum účinnosti: 05.02.2020
  • Dátum platnosti do: 31.01.2021
  • Celková hodnota: 2 728,80 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000215943 Služba TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 728,80 € 11.02.2020 31.12.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100302 popl.telekomDrive 2/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 66,72 € 06.02.2020 21.02.2020 25.02.2020 Faktúra
0000100617 popl.telekomDrive 3/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.03.2020 27.03.2020 02.04.2020 Faktúra
0000100858 popl.telekomDrive 4/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 08.04.2020 29.04.2020 30.04.2020 Faktúra
0000101020 popl.telekomDrive 5/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 07.05.2020 27.05.2020 28.05.2020 Faktúra
0000101212 popl.telekomDrive 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 10.06.2020 25.06.2020 26.06.2020 Faktúra
0000101434 popl.telekomDrive 7/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.07.2020 29.07.2020 30.07.2020 Faktúra
0000101657 popl.telekomDrive 8/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 06.08.2020 31.08.2020 02.09.2020 Faktúra
0000101902 popl.telekomDrive 9/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.09.2020 30.09.2020 02.10.2020 Faktúra
0000102082 popl.telekomDrive 10/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 08.10.2020 30.10.2020 06.11.2020 Faktúra
0000102283 popl.telekomDrive 11/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 06.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102541 popl.telekomDrive 12/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 09.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 Faktúra
0000102706 popl.telekomDrive 1/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 227,40 € 08.01.2021 20.01.2021 22.01.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie