Zmluva č. 1110000449

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000449
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb, Servis stravovacieho systému KREDIT
  • Dátum uzavretia: 27.04.2020
  • Dátum účinnosti: 30.04.2020
  • Dátum platnosti do: 30.04.2021
  • Celková hodnota: 5 999,98 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216192 Servis stravovacieho systému Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 Stavebné práce, opravárenské práce 5 999,98 € 30.04.2020 30.04.2021 30.04.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101135 Servis strav.syst.KREDIT Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 361,42 € 29.05.2020 04.06.2020 05.06.2020 Faktúra
0000101368 Ser.stv.sys.KREDIT 6/2020 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 02.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 Faktúra
0000101636 Serv.str.syst.KREDIT 7/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 05.08.2020 27.08.2020 28.08.2020 Faktúra
0000101930 Ser.strav.sys.KREDIT 8/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 16.09.2020 05.10.2020 06.10.2020 Faktúra
0000102274 Serv.str.sys.KREDIT 10/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 781,42 € 05.11.2020 27.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000102498 Serv.str.sys.KREDIT 11/20 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 07.12.2020 15.12.2020 16.12.2020 Faktúra
0000100204 Serv.str.syst.KREDIT 2/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 03.03.2021 15.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100177 Serv.str.syst.KREDIT 1/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 23.02.2021 09.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0000100348 Serv.str.syst.KREDIT 3/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000100479 Serv.str.syst.KREDIT 4/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 WEGA LH,s.r.o. 36389561 121,42 € 30.04.2021 24.05.2021 25.05.2021 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie