Zmluva č. 1110000495

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Tibor KRÁLIK
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, generálny riaditeľ sekcie
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000495
  • Názov zmluvy: Dodanie a podpora systému na správu a vzdialený prístup mobilných zariadení
  • Dátum uzavretia: 21.01.2021
  • Dátum účinnosti:
  • Dátum platnosti do: 14.04.2023
  • Celková hodnota: 302 694,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217117 Dodanie HW a SW pre MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 72 466,80 € 05.02.2021 16.04.2021 05.02.2021 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
0000217185 Obstaranie licencií súvisiacich s používaním softvéru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 158 400,00 € 08.03.2021 29.03.2021 08.03.2021 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Objednávka
0000217587 Služby technickej podpory Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 17 956,80 € 13.07.2021 31.07.2021 13.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218359 Služby technickej podpory k systému MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 35 913,60 € 31.01.2022 31.12.2022 08.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000219781 Služby technickej podpory k systému MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 17 956,80 € 01.02.2022 30.06.2023 03.02.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100249 SW licencie-prevádz.MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 8 075,88 € 04.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100248 HW a SW lic.-prevádz.MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 30 994,92 € 04.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0000100598 Inšt.,konf.,inter.pre MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 12 898,40 € 14.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100597 licencia na mobilné zar. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 9 900,00 € 14.05.2021 07.06.2021 08.06.2021 Faktúra
0000100596 Kabel.,inšt. HW, SW a lic Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 20 497,60 € 14.05.2021 09.06.2021 10.06.2021 Faktúra
0000100927 750ks licencie MDM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 148 500,00 € 07.07.2021 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000101235 sl.techn.podpory 7/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 10.08.2021 27.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101348 služby techn.podp. 8/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 02.09.2021 27.09.2021 12.10.2021 Faktúra
0000101667 služby techn.podp. 9/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 07.10.2021 27.10.2021 09.11.2021 Faktúra
0000101904 služby tech.podpory 10/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 03.11.2021 30.11.2021 06.12.2021 Faktúra
0000102224 služby tech. podp.11/21 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 01.12.2021 21.12.2021 22.12.2021 Faktúra
0000102504 služby techn.podp.12/2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 05.01.2022 18.01.2022 24.01.2022 Faktúra
0000100137 služby techn.podp. 1/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 03.02.2022 01.03.2022 02.03.2022 Faktúra
0000100301 služby techn.podp. 2/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 03.03.2022 23.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100588 služby techn.podp. 3/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 08.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100810 služby techn.podp. 4/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 06.05.2022 25.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000101072 služby techn.podp. 5/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 06.06.2022 24.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101636 služby techn.podp. 7/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 05.08.2022 25.08.2022 09.09.2022 Faktúra
0000101869 služby techn.podp. 8/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 12.09.2022 30.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000102108 služby techn.podp. 9/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 07.10.2022 26.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102502 služby techn.podp. 10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 11.11.2022 30.11.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102918 služby tech.podp. 11/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 15.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103053 služby techn.podp.12/2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 04.01.2023 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
0000100198 služby techn.podp. 1/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 06.02.2023 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
0000100373 služby techn.podp. 2/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 03.03.2023 23.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100731 služby techn.podp. 3/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 05.04.2023 27.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100947 služby techn.podp. 4/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 04.05.2023 31.05.2023 01.06.2023 Faktúra
0000101504 služby techn.podp. 6/2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALISON Slovakia s.r.o. 35792141 2 992,80 € 30.06.2023 28.07.2023 31.07.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie