Zmluva č. 1110000555

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000555
  • Názov zmluvy: Zmluva o pripojení ISDN
  • Dátum uzavretia: 21.01.2022
  • Dátum účinnosti: 28.01.2022
  • Dátum platnosti do: 31.01.2023
  • Celková hodnota s DPH: 0,00 €
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000218384 služba ISDN PRA, DDI 10000 025978 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 808,00 € 04.02.2022 31.01.2023 08.02.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100343 ISDN PRA 3/22,tel.sl.2/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.03.2022 21.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0000100600 ISDN PRA 4/22,tel.sl.3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100823 ISDN PRA 5/22,tel.sl.4/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.05.2022 23.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0000101127 ISDN PRA 6/22,tel.sl.5/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.06.2022 23.06.2022 28.06.2022 Faktúra
0000101444 ISDN PRA 7/22,tel.sl.6/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.07.2022 22.07.2022 05.08.2022 Faktúra
0000101678 ISDN PRA 8/22,tel.sl.7/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 09.08.2022 18.08.2022 23.08.2022 Faktúra
0000101849 ISDN PRA 9/22,tel.sl.8/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.09.2022 23.09.2022 03.10.2022 Faktúra
0000102112 ISDN PRA 10/22,tel.sl9/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 06.10.2022 21.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0000102445 ISDN PRA 11/22,služ.10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.11.2022 23.11.2022 28.11.2022 Faktúra
0000102813 ISDN PRA 12/22,služ.11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 08.12.2022 20.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103058 ISDN PRA 1/23,služ.12/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 234,00 € 10.01.2023 24.01.2023 02.02.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie