Zmluva č. 1110000637

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Rastislav KUBÁN, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1110000637
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb č. 051412/2022-ESAP-6
  • Dátum uzavretia: 21.09.2022
  • Dátum účinnosti: 28.09.2022
  • Dátum platnosti do: 27.04.2023
  • Celková hodnota: 83 160,00 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000219286 zabezpečenie podpory a údržby IS ESSR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 83 160,00 € 03.10.2022 30.04.2023 03.10.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102438 podp,údržba IS ESSR 10/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 08.11.2022 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0000102787 podp.údržba IS ESSR 11/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 07.12.2022 23.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0000103061 paušál za december 2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 12.01.2023 06.02.2023 20.02.2023 Faktúra
0000100230 podp.,údržba IS ESSR 1/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 14.02.2023 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
0000100420 Podp.a údrž. IS ESSR 2/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 08.03.2023 30.03.2023 04.04.2023 Faktúra
0000100690 Podp.a údrž. IS ESSR 3/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 06.04.2023 28.04.2023 19.05.2023 Faktúra
0000100961 podp.,údržba IS ESSR 4/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Asseco Central Europe, a.s. 35760419 11 880,00 € 10.05.2023 05.06.2023 08.06.2023 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie