Zmluva č. 1130001697
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: INVIZO s.r.o.
- IČO: 35706503
- Adresa: Sekurisová 16, 841 02 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1130001697
- Názov zmluvy: Zmluva o vykonávaní kontrol, odborných prehliadok a skúšok zabezpečovacích systémov
- Dátum uzavretia: 28.06.2022
- Dátum účinnosti: 01.07.2022
- Dátum platnosti do: 30.06.2025
- Celková hodnota: 10 324,80 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000219179 | Štvrťročná kontrola elektrickej | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 06.09.2022 | 30.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000219552 | ročná kontrola EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 162,80 € | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000219908 | kontrola EPS a hlasovej signalizácie požiaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 01.03.2023 | 14.04.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220293 | ročná kontrola EPS a hlasovej signalizácie požiaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 13.06.2023 | 30.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220648 | štvrťročná kontrola EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 27.09.2023 | 29.09.2023 | 28.09.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000220929 | Ročná kontrola elektrickej požiarnej | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 162,80 € | 05.12.2023 | 29.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000221235 | štvrťročná kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 12.03.2024 | 29.03.2024 | 15.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
0000101983 | štvrťročná kontr.HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 23.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
0000103009 | ročná kontrola HSP,EPS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 162,80 € | 28.12.2022 | 12.01.2023 | 23.01.2023 | Faktúra | ||||
0000100680 | štvrťročná kontr.EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 24.03.2023 | 14.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
0000101342 | štvrťročná kontr. EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 21.06.2023 | 10.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
0000102105 | kontrola EPS a HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 759,60 € | 28.09.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
0000102968 | ročná kontrola EPS,HSP | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | 1 162,80 € | 15.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra |