Zmluva č. 1210000079

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
  • Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000079
  • Názov zmluvy: Rámcová zmluva o dielo č. 004/2018
  • Dátum uzavretia: 09.05.2018
  • Dátum účinnosti: 12.05.2018
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 37 429,20 € (bez DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213332 Servis klimatizačných a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 393,24 € 30.05.2018 29.06.2018 06.06.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000213918 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 064,28 € 06.11.2018 30.11.2018 08.11.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000214931 Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 18.06.2019 31.07.2019 21.06.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101807 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 15 393,24 € 28.06.2018 11.07.2018 12.07.2018 Faktúra
0000103034 prav.servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 7 064,28 € 05.11.2018 13.11.2018 16.11.2018 Faktúra
0000102151 servis klimatizácií Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KOLTEN, spol. s r. o. 36347779 14 460,12 € 30.07.2019 19.08.2019 22.08.2019 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie