Hlboká cesta 2, Bratislava
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214923 | Repre tovar - jún 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,06 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214917 | Repre tovar - jún 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 335,28 € | 13.06.2019 | 17.06.2019 | 19.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000214946 | Repre tovar - jún 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 175,66 € | 17.06.2019 | 18.06.2019 | 25.06.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215025 | Repre tovar - júl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 186,58 € | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215024 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 15.07.2019 | 16.07.2019 | 18.07.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215085 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,30 € | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215082 | Repre tovar - august 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 771,83 € | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215177 | Repre tovar - september 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 906,75 € | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215240 | Repre tovar - október 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 920,54 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215482 | Repre tovar - november 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 803,24 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215487 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,76 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215483 | Repre tovar - november 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 286,75 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215666 | Repre tovar - december 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 333,05 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215667 | Repre tovar - december 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 146,17 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000215693 | Repre tovar - december 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 350,44 € | 13.12.2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216163 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,64 € | 14.04.2020 | 15.04.2020 | 23.04.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216204 | Bompari | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 261,87 € | 04.05.2020 | 05.05.2020 | 07.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000216308 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 090,43 € | 08.06.2020 | 09.06.2020 | 09.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216316 | Káva Lavazza Crema e aroma 1 kg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,80 € | 10.06.2020 | 11.06.2020 | 11.06.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216505 | repre tovar august 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,33 € | 07.08.2020 | 07.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000216501 | Repre tovar - august 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 978,21 € | 06.08.2020 | 06.08.2020 | 07.08.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000216595 | Repre tovar - september 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 475,99 € | 07.09.2020 | 04.09.2020 | 08.09.2020 | Ing. Juraj Pilný | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000216545 | repre tovar 08/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,32 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216544 | repre tovar 08/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,68 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216713 | Repre tovar - október 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 719,52 € | 05.10.2020 | 02.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216830 | Repre tovar - november 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,92 € | 06.11.2020 | 04.11.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000216818 | Repre - tovar november 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 705,51 € | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216821 | Repre tovar - november 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,61 € | 05.11.2020 | 04.11.2020 | 09.11.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000216968 | Repre tovar - december 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 285,20 € | 14.12.2020 | 11.12.2020 | 14.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000217085 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217084 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 956,11 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217087 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,51 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217088 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 31,54 € | 27.01.2021 | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217209 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 47,90 € | 12.03.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217208 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 069,89 € | 12.03.2021 | 08.03.2021 | 12.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217278 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 806,70 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000217277 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 | 12.04.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000217377 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 589,53 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217379 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 12.05.2021 | 12.05.2021 | 12.05.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
0000217406 | Repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 412,21 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000217405 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 20.05.2021 | 21.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000101723 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 175,66 € | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101721 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 335,28 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
0000101720 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 50,06 € | 21.06.2019 | 11.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | ||||
0000102099 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 22.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
0000102098 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 186,58 € | 22.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
0000102297 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,30 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102295 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 771,83 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
0000102564 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 906,75 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102725 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 920,54 € | 26.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
0000102728 | DOBROPIS-repre-TUC krekry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 26.09.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
0000103306 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 286,75 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
0000103303 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,76 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
0000103307 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 803,24 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
0000103866 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 333,05 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
0000103867 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 146,17 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
0000103892 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 350,44 € | 18.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
0000100898 | repre-nealko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,64 € | 23.04.2020 | 07.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | ||||
0000101048 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 261,87 € | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 28.05.2020 | Faktúra | ||||
0000101266 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 090,43 € | 16.06.2020 | 01.07.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | ||||
0000101265 | repre káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 424,80 € | 17.06.2020 | 03.07.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | ||||
0000101723 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,33 € | 14.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
0000101702 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 978,21 € | 12.08.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | ||||
0000101770 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 151,32 € | 25.08.2020 | 16.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
0000101769 | repre káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 235,68 € | 25.08.2020 | 18.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | ||||
0000101911 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 475,99 € | 10.09.2020 | 30.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
0000102077 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 719,52 € | 08.10.2020 | 30.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | ||||
0000102346 | brusienka mini | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,92 € | 16.11.2020 | 03.12.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
0000102311 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 705,51 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
0000102308 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 28,61 € | 11.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | Faktúra | ||||
0000102568 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,75 € | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
0000102569 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 656,94 € | 11.12.2020 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
0000102618 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 285,20 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
0000100618 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 589,53 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
0000100617 | mlieko,smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 21.05.2021 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | ||||
0000100660 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 412,21 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | ||||
0000100659 | mlieko,smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 26,44 € | 31.05.2021 | 16.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |