Faktúra č. 1300054

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1300054
  • Popis fakturovaného plnenia: Údržba a oprava telekom. sys. 01/2013
  • Dátum doručenia: 06.03.2013
  • Celková hodnota: 69 676,80 € (s DPH)
  • Poznámka:
Tlačiť