0000002526 |
Objednávame si u vás grafiku na dočasné tetovačky - príprava 2konceptov, dopracovanie vybraného konceptu, finalizácia do |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Studio Echt, s.r.o. |
31644457 |
|
1 020,00 € |
31.03.2023 |
15.02.2023 |
|
31.01.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000002527 |
Objednávame si u vás vlastné Kresky, formát A6, CMYK potlač (bezpoužitia bielej farby), balenie do klasického Kresky oba |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Kresky s.r.o. |
51771799 |
|
1 992,00 € |
31.03.2023 |
14.03.2023 |
|
31.01.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
10/3/2023-SAMRS |
DODATOK č. 1 K ZMLUVE č. SAMRS/2021/MD/1/8 O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA REALIZÁCIU PROJEKTU OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z PROGRAMU SLOVAKAID |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok |
36065781 |
Iné |
0,00 € |
13.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
Ľubov Pavlovová |
veľvyslanec |
Zmluva |
0000020040 |
Orange 03/2023 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
121,49 € |
03.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000020038 |
Kanc.kreslo Corfu 2 ks |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
216,48 € |
03.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002555 |
Na základe Vašej cenovej ponuky č. PN-011460 zo dňa 24.2.2023 si u Vásobjednávame nasledovné:2x kancelárske kreslo Offic |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
216,48 € |
02.03.2023 |
08.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000002554 |
Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame:6x Monitor: LCD HP X27qc QHD;27" QHD 2560x1440; VA matný; 10M:1;1ms;350cd |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
exe, a.s. |
17321450 |
|
2 072,75 € |
02.03.2023 |
31.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000020034 |
Cest.poist.Bokor-Paríž |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
4,89 € |
02.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002553 |
Objednávame si u Vás online školenie "Cestovné náhrady v roku 2023 spríkladmi z praxe v nadväznosti na iné predpisy"Mená |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
178,00 € |
01.03.2023 |
22.03.2023 |
|
02.03.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000020033 |
Občerstvenie |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
53,40 € |
01.03.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000020039 |
Školenie CKS-Valová |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
89,00 € |
01.03.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002552 |
Na základe Vašej cenovej ponuky č. PT/PN/230211903 zo dňa 28.02.2023 siu Vás dovoľujeme objednať:Mlieko Rajo 1L plnotuc |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Pretože Tripsy s.r.o. |
52724077 |
|
53,40 € |
28.02.2023 |
03.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000020037 |
Uprat. 02/2023 |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
480,00 € |
28.02.2023 |
|
13.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002551 |
Dovoľujeme si u Vás objednať poistenie (Poistenie sa objednáva nazáklade Hromadnej poistnej zmluvy 30-717-173) na zahran |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
4,89 € |
27.02.2023 |
05.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000020032 |
Grafika a dočas.tetovačky |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
Studio Echt, s.r.o. |
31644457 |
|
1 020,00 € |
27.02.2023 |
|
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000020036 |
Audit proj.SAMRS/2021/RV/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
901,07 € |
24.02.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000020035 |
Audit proj.SAMRS/2021/EK/ |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
954,07 € |
24.02.2023 |
|
09.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0000002549 |
v zmysle uzavretej rámcovej dohody č. SAMRS/298/2835/2020 si u Vásobjednávame vykonanie auditu projektu:Názov: WASH inte |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
23.02.2023 |
23.03.2023 |
|
27.02.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000002550 |
v zmysle uzavretej rámcovej dohody č. SAMRS/298/2835/2020 si u Vásobjednávame vykonanie auditu projektu:Názov: Zvýšenies |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
RENTABIL BRATISLAVA s.r.o. |
31384889 |
|
1 325,10 € |
23.02.2023 |
23.03.2023 |
|
27.02.2023 |
Tomáš Bokor MSc |
riaditeľ |
Objednávka |
0000020030 |
Školenie-MS excel Hypíkov |
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu |
31819559 |
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o. |
43939899 |
|
145,20 € |
23.02.2023 |
|
03.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |