0000031326 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
1 197,11 € |
10.12.2021 |
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031319 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
856,45 € |
10.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031344 |
SMV BMW BT 646 FX |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Auto Palace Bratislava, s.r.o. |
17320712 |
|
57 600,00 € |
10.12.2021 |
|
13.12.2021 |
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0000031860 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
113,82 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031859 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
54,32 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031857 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
70,40 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031858 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
187,79 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031861 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
236,10 € |
09.12.2021 |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031887 |
Preklad z AJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
LEXMAN s.r.o. |
36810657 |
|
51,00 € |
09.12.2021 |
10.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
0000031314 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
130,81 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031313 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
64,10 € |
09.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031854 |
potraviny,nápoje a tabak |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
69,01 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031852 |
lahôdkové výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
BOD ,s.r.o. |
31361480 |
|
50,34 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031851 |
chlieb a pekárenské výrobky |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Bageta Ing.Vojtech Gottschall |
30104424 |
|
45,34 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031853 |
zelenina a ovocie |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Jozef Čmehýl D-O-S Doprava-Obachod-Služby |
17547521 |
|
213,74 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031855 |
mäso,mäsové výrobky a vajcia |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
MIRAN - Michal Raninec |
14000750 |
|
272,74 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031856 |
mrazená zelenina a tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
36,80 € |
08.12.2021 |
08.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Mgr. Zlatica Šišoláková |
vedúca |
Objednávka |
0000031862 |
Preklad z RJ do SJ |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Diana Shvedova |
52212599 |
|
200,00 € |
08.12.2021 |
09.12.2021 |
|
23.12.2021 |
Peter Gavalec |
vedúci |
Objednávka |
0000031283 |
zmzlina a hlbokmraz.tovar |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
Polar Food Slovakia s.r.o. |
46846514 |
|
44,16 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0000031312 |
potraviny |
Správa účelových zariadení MZV SR |
30806101 |
KON - RAD spol. s r.o. |
00684104 |
|
82,81 € |
08.12.2021 |
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |