Maroš Neuberg - NEUMA.N


Informácie
  • Názov: Maroš Neuberg - NEUMA.N
  • IČO: 40105997
  • Adresa: Námestie 6. apríla 9, 841 07 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031478 oprava nerezoveho stroja Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 30,60 € 13.11.2023 28.11.2023 28.12.2023 Faktúra
0000031481 oprava krajaca zeleniny Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 150,60 € 13.11.2023 28.11.2023 28.12.2023 Faktúra
0000031479 oprava konvektomatu Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 111,82 € 13.11.2023 28.11.2023 28.12.2023 Faktúra
0000031480 oprava kavovaru Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 126,10 € 13.11.2023 28.11.2023 28.12.2023 Faktúra
0000031696 nôž na krájanie Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 308,40 € 27.12.2023 29.12.2023 10.01.2024 Faktúra
0000031699 oprava kávovaru Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 197,57 € 27.12.2023 29.12.2023 10.01.2024 Faktúra
0000031697 oprava zmäkčovača Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 84,36 € 27.12.2023 29.12.2023 10.01.2024 Faktúra
0000031698 oprava mixéra Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 262,80 € 27.12.2023 29.12.2023 10.01.2024 Faktúra
0000033363 Výrobník ľadu STALGAST 26/6 KG vzduch Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 616,00 € 19.09.2022 19.09.2022 30.09.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
0000031264 výrobník ľadu Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 739,20 € 14.10.2022 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
0000033685 oprava gastro zariadení Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 771,17 € 07.11.2022 09.11.2022 11.11.2022 Peter Gavalec vedúci odboru Objednávka
0000033742 Dekal. prostriedok kávovar(HIM006617) Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 35,72 € 16.11.2022 16.11.2022 05.12.2022 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
0000031457 oprava kavomatov Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 925,40 € 24.11.2022 06.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0000031458 oprava kavostroja Správa účelových zariadení 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 42,86 € 24.11.2022 06.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0000030440 oprava kávovaru SAN MARCO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 296,54 € 25.01.2021 25.01.2021 02.02.2021 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030036 oprava kávovaru Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 355,85 € 11.02.2021 01.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0000030461 oprava kávovaru SAN MARCO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 97,80 € 26.03.2021 29.03.2021 31.03.2021 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030125 oprava kavovaru Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 117,36 € 08.04.2021 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
0000030593 oprava kávovaru SAN MARCO Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 80,04 € 28.04.2021 29.04.2021 06.05.2021 Peter Gavalec vedúci Objednávka
0000030239 oprava kavovaru Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 96,05 € 29.04.2021 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra