Faktúra č. 0000020212

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020212
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné materiály
  • Dátum doručenia: 13.10.2020
  • Celková hodnota s DPH: 30,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 201009
  • Identifikácia objednávky: 0000002039
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002039 Objednávame si u Vás knižky na hodiny ruského jazyka pre kolegyne, paniKucharik Jarošovú a pani Trebulovú.Celková cena j Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Azbuka Slovakia s.r.o. 51415640 30,00 € 12.10.2020 13.10.2020 12.10.2020 Lucia Kišš, MSc. riaditeľka Objednávka
Tlačiť