Faktúra č. 0000031018

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031018
  • Popis fakturovaného plnenia: obalový materiál
  • Dátum doručenia: 14.10.2020
  • Celková hodnota s DPH: 71,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0000030157
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030157 Menu box Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 WorldOffice s.r.o. 46267191 59,45 € 14.10.2020 14.10.2020 26.10.2020 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030598 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 162,26 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
Tlačiť