Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030512 udrz.material Správa účelových zariadení 30806101 MP KOVANIA s. r. o. 45406804 34,20 € 17.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030513 stierace Správa účelových zariadení 30806101 Auto Palace Bratislava, s.r.o. 17320712 89,33 € 17.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030471 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 McCarter a.s. 35846011 294,12 € 15.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030458 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 26,00 € 11.04.2024 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030460 chladené ryby Správa účelových zariadení 30806101 RybyGIL s.r.o. 52881806 Iné 170,81 € 11.04.2024 15.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030454 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 196,02 € 11.04.2024 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030459 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 241,56 € 11.04.2024 10.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030456 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 113,02 € 11.04.2024 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030461 frankovací stroj Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,20 € 11.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030457 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 575,47 € 11.04.2024 04.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030465 poštové služby - dobropis Správa účelových zariadení 30806101 Slovenská pošta, a.s. 36631124 0,20 € 11.04.2024 11.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030452 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 3 413,90 € 10.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030453 PHM Správa účelových zariadení 30806101 SHELL Slovakia , spol s r.o. 31361081 140,27 € 10.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030448 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 389,46 € 10.04.2024 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030450 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 172,30 € 10.04.2024 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030447 mrazené výrobky Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 Iné 151,66 € 10.04.2024 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030449 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 91,52 € 10.04.2024 03.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030446 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 260,90 € 10.04.2024 02.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030439 odber kuchynského odpadu Správa účelových zariadení 30806101 INTA, s.r.o. 34129863 38,40 € 08.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030440 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 105,28 € 08.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030442 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 6,24 € 08.04.2024 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030441 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 711,66 € 08.04.2024 05.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030438 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 66,00 € 08.04.2024 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030434 obalový materiál Správa účelových zariadení 30806101 Ma&Ku company s.r.o. 51556405 521,69 € 05.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030432 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 145,87 € 05.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030433 prepravné služby Správa účelových zariadení 30806101 Transfer Service,s.r.o. 45420360 733,00 € 05.04.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030426 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 142,08 € 05.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030428 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 Iné 458,78 € 05.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030427 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 54,54 € 05.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra
0000030425 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 106,99 € 05.04.2024 31.03.2024 24.04.2024 Faktúra