Faktúra č. 0000030689

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030689
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 04.08.2021
  • Celková hodnota s DPH: 101,08 €
  • Identifikácia objednávky: 0000031118
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030307 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 239,64 € 18.05.2021 11.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0000031118 potraviny,nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 85,58 € 04.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
Tlačiť