Faktúra č. 0000031018

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031018
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 06.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 70,86 €
  • Identifikácia objednávky: 0000031495
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030598 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 162,26 € 14.07.2021 26.07.2021 30.07.2021 Faktúra
0000031495 potraviny,nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,05 € 06.10.2021 06.10.2021 11.10.2021 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
Tlačiť