Faktúra č. 0000031049

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031049
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.10.2021
  • Celková hodnota s DPH: 557,70 €
  • Identifikácia objednávky: 0000031537
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030626 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 48,38 € 20.07.2021 12.08.2021 27.08.2021 Faktúra
0000031537 potraviny,nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 471,58 € 13.10.2021 13.10.2021 29.10.2021 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca Objednávka
Tlačiť