Faktúra č. 0000020122

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020122
  • Popis fakturovaného plnenia: DOXX 243 ks
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 1 458,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 3022920670
  • Identifikácia objednávky: 0000002391
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002391 objednávame si u Vás 243 ks stravných lístkov v hodnote 6,- Eur.Termín dodania: 31.5.2022Miesto dodania: Pražská 7, 811I Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. 36391000 1 458,00 € 27.05.2022 31.05.2022 01.06.2022 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť