Faktúra č. 0000020130

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020130
  • Popis fakturovaného plnenia: Občerst.-hodnotenie výzie
  • Dátum doručenia: 31.05.2022
  • Celková hodnota s DPH: 108,88 €
  • Identifikácia zmluvy: 20220091
  • Identifikácia objednávky: 0000002377
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002377 Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov k hodnoteniu dotačných výzievSAMRS 2022 za mesiac Máj a to nasledovne:13.05.202 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 10.05.2022 31.05.2022 11.05.2022 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť