Faktúra č. 0000020130
Obstarávateľ
- Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
- IČO: 31819559
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000020130
- Popis fakturovaného plnenia: Občerst.-hodnotenie výzie
- Dátum doručenia: 31.05.2022
- Celková hodnota s DPH: 108,88 €
- Identifikácia zmluvy: 20220091
- Identifikácia objednávky: 0000002377
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000002377 | Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov k hodnoteniu dotačných výzievSAMRS 2022 za mesiac Máj a to nasledovne:13.05.202 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | 11.05.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka |