Faktúra č. 0000020237

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020237
  • Popis fakturovaného plnenia: Preprava osôb v SR deleg.
  • Dátum doručenia: 31.10.2022
  • Celková hodnota s DPH: 936,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 20220377
  • Identifikácia objednávky: 0000002487
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002487 Objednávame si U vás nasledujúcu prepravu:Utorok 25.10.2022:o odchod z Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5, Bratislava od Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 P.A.M.M., s.r.o. 50964038 936,00 € 24.10.2022 25.10.2022 27.10.2022 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť