Faktúra č. 0000031569

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031569
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 13.12.2022
  • Celková hodnota s DPH: 575,40 €
  • Identifikácia objednávky: 0000033839
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000033839 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 135,51 € 02.12.2022 02.12.2022 05.12.2022 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť