Faktúra č. 0000030689

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030689
  • Popis fakturovaného plnenia: SUZA,ref.mzdy MS SD 5/23
  • Dátum doručenia: 31.05.2023
  • Celková hodnota s DPH: 248 522,00 €
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030307 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 239,64 € 18.05.2021 11.06.2021 16.06.2021 Faktúra
Tlačiť