Faktúra č. 0000031528

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031528
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.11.2023
  • Celková hodnota s DPH: 207,64 €
  • Identifikácia objednávky: 0000035899
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031023 Zmrzlina, pod. výrobky, h Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 30,72 € 11.10.2021 12.10.2021 29.10.2021 Faktúra
0000035899 lahôdkové výrobky Správa účelových zariadení 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 37,44 € 15.11.2023 15.11.2023 21.11.2023 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť