Faktúra č. 0000020003

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020003
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky ZPC 01,03,04/2024
  • Dátum doručenia: 05.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 1 134,14 €
  • Identifikácia zmluvy: 24100048
  • Identifikácia objednávky: 0000002738
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002738 Na základe cenovej ponuky zo dňa 20.12.2023 si u Vás objednávame:- spiatočná letenka VIE-BRU (lety OS 8173, SN 6005) - 8 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 374,96 € 02.01.2024 05.01.2024 08.01.2024 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť