Faktúra č. 0000030026

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030026
  • Popis fakturovaného plnenia: preklad z SJ do AJ
  • Dátum doručenia: 16.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 891,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036159
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030926 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 11,88 € 23.09.2020 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
0000036159 Preklad SJ/AJ Správa účelových zariadení 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 759,00 € 15.01.2024 18.12.2023 10.01.2024 Peter Gavalec vedúci odboru služieb pre MZVEZ SR Objednávka
Tlačiť