Faktúra č. 0000030048

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030048
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
  • Dátum doručenia: 19.01.2024
  • Celková hodnota s DPH: 254,02 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036229
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030991 revízia do SJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 16,80 € 05.10.2020 26.10.2020 04.11.2020 Faktúra
0000036229 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 222,95 € 15.01.2024 15.01.2024 19.01.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť