Faktúra č. 0000030117

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030117
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
  • Dátum doručenia: 06.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 488,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036313
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031013 zimné pneu na SMV Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 ROTOS, s.r.o 36738204 4 287,36 € 14.10.2020 28.10.2020 11.11.2020 Faktúra
0000036313 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 411,32 € 26.01.2024 22.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť