Faktúra č. 0000030186

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030186
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 14.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 64,98 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036426
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031100 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 BOD ,s.r.o. 31361480 214,33 € 30.10.2020 22.12.2020 29.12.2020 Faktúra
0000036426 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 54,15 € 14.02.2024 14.02.2024 22.02.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť