Faktúra č. 0000030173

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030173
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
  • Dátum doručenia: 12.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 397,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036369
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000036369 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 357,34 € 06.02.2024 06.02.2024 13.02.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť