Faktúra č. 0000030217

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030217
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny,nápoje a cigarety
  • Dátum doručenia: 22.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 243,71 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036431
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031099 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 205,20 € 28.10.2020 16.11.2020 25.11.2020 Faktúra
0000036431 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 204,64 € 15.02.2024 15.02.2024 22.02.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť