Faktúra č. 0000030247

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030247
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 28.02.2024
  • Celková hodnota s DPH: 95,52 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036515
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031124 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 80,80 € 04.11.2020 23.11.2020 04.12.2020 Faktúra
0000036515 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 79,60 € 28.02.2024 28.02.2024 01.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť