Faktúra č. 0000030338

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030338
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 18.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 52,38 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036625
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031197 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 10,96 € 25.11.2020 18.12.2020 22.12.2020 Faktúra
0000036625 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 43,65 € 18.03.2024 18.03.2024 20.03.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť