Faktúra č. 0000020094

Obstarávateľ
  • Názov: Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
  • IČO: 31819559
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000020094
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky a poist ZPC 09/24
  • Dátum doručenia: 01.03.2024
  • Celková hodnota s DPH: 2 468,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 24101765
  • Identifikácia objednávky: 0000002797
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000002797 Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.2.2024 si u Vás objednávame:- spiatočná letenka Košice-Johannesburg (lety OS742, OS2 Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu 31819559 TUCAN, s.r.o. 35697300 2 468,52 € 01.03.2024 01.03.2024 11.04.2024 Tomáš Bokor MSc riaditeľ Objednávka
Tlačiť