Faktúra č. 0000030414

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 0000030414
  • Popis fakturovaného plnenia: torty a zákusky
  • Dátum doručenia: 02.04.2024
  • Celková hodnota s DPH: 64,56 €
  • Identifikácia objednávky: 0000036707
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000036707 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 53,80 € 02.04.2024 02.04.2024 04.04.2024 Mgr. Zlatica Šišoláková vedúca odboru stravovacích služieb Objednávka
Tlačiť