Faktúra č. 0000031170

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000031170
  • Popis fakturovaného plnenia: miska petri
  • Dátum doručenia: 30.08.2016
  • Celková hodnota s DPH: 241,92 €
  • Identifikácia objednávky: 0000021891
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000021891 Miska petri Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Valéria Patakyová LPP Laboratórne potreby 35328436 201,60 € 25.08.2016 25.08.2016 31.08.2016 Ing. Michal Haľko vedúci Objednávka
0000030727 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 180,36 € 12.08.2021 06.09.2021 09.09.2021 Faktúra
Tlačiť