Faktúra č. 0000030019

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030019
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 09.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 47,23 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022718
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022718 Potraviny nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,36 € 09.01.2017 09.01.2017 12.01.2017 Mgr. Zlatica Šišoláková zástupkyňa Objednávka
0000030927 potraviny Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 105,82 € 23.09.2020 12.10.2020 26.10.2020 Faktúra
Tlačiť