Faktúra č. 0000030069

Obstarávateľ
  • Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
  • IČO: 30806101
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000030069
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 23.01.2017
  • Celková hodnota s DPH: 357,17 €
  • Identifikácia objednávky: 0000022799
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000022799 Potraviny nápoje a tabak Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 301,37 € 23.01.2017 23.01.2017 25.01.2017 Mgr. Zlatica Šišoláková zástupkyňa Objednávka
0000030990 preklad zo SJ do AJ,NJ,ŚJ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 LEXMAN s.r.o. 36810657 2 008,80 € 05.10.2020 26.10.2020 04.11.2020 Faktúra
Tlačiť