Faktúra č. 0000030069
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030069
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 23.01.2017
- Celková hodnota s DPH: 357,17 €
- Identifikácia objednávky: 0000022799
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000022799 | Potraviny nápoje a tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,37 € | 23.01.2017 | 23.01.2017 | 25.01.2017 | Mgr. Zlatica Šišoláková | zástupkyňa | Objednávka | ||
0000030990 | preklad zo SJ do AJ,NJ,ŚJ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | LEXMAN s.r.o. | 36810657 | 2 008,80 € | 05.10.2020 | 26.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra |